Bonjour,
Après discussion avec ma comptable voici les infos dont elle a besoin :
- pour les SCI
à l'IS : un bilan des loyers bruts + charges
sur la période de 2017 (peu importe si l'encaissement s'est fait en avance sur 2016 ou en retard en 2018 tant que cela concerne la période de 2017). Puis la différence entre les charges appelées, les charges réelles et les charges encaissées sur la période de 2017.
- pour les SCI
à l'IR : encaissement/décaissement
en 2017 (même s'il s'agit d'un retard de 2016 ou une avance de 2018). Puis la différence entre les charges appelées, les charges réelles et les charges encaissées en 2017
Par conséquent, pour la société à l'IS voici comment j'imaginai procéder :
- Pour les loyers bruts et charges sur la période de 2017 : Export "loyers et paiements", filtre sur la période de 2017 --> cumul des loyers hors charges, puis des charges
- Pour les charges réelles et charges appelées sur la période de 2017 : Pour chaque locataire, onglet Contrats, "
régularisation des charges", "Modifier la période de régularisation", indication de la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 et lecture des montants "provisions sur charge appelées" puis "
charges locatives réelles"
- Pour les charges encaissées : si pas d'avoir en cours sur 2017, charges encaissées=charges appelées
Pour la société à l'IR :
- Export du menu "Rapport_Paiements" sur 2017 --> j'y extrait les loyers AVEC charges
- Export du menu "Charges et frais" sur 2017 --> j'y extrait les charges réelles (en prenant en compte à chaque fois les charges d'un appartement auquel je dois additionner les charges de l'immeuble revues au millième)
Plusieurs problèmes se posent :
- Comment puis-je séparer les loyers bruts des charges encaissées sur 2017 (d'autant plus que j'ai encaissé des loyers de 2016 sur 2017 et que j'avais des avoirs fin 2017 pour les loyers de Janviers 2018)
- Je ne suis pas sûr de procéder au plus simple, ni de faire juste
Merci de votre aide